Заключение по отчёту за 2010 год IV. Расходы бюджета Карагайского муниципального района в 2010 году

Контрольно-счётная палата

 Карагайского муниципального района 

 

IV. Расходы бюджета Карагайского муниципального района в 2010 году

 

Первоначально бюджет  района на 2010 год принят с расходами в размере  41413,8 тыс. рублей. Изменения в расходную часть районного бюджета   вносились 10  раз на основании решений Земского Собрания Карагайского муниципального района от 26.02.2010 № 14/55, от 26.03.2010 № 17/56, от 28.05.2010 № 23/58, от 25.06.2010 № 11/59, от 05.08.2010 № 12/60, от 17.09.2010 № 12/62, от 29.10.2010 № 4/64, от 26.11.2010 № 8/65, от 17.12.2010 № 22/66, от 24.12.2010 № 2/67. С учётом всех внесённых изменений в бюджет плановые расходы 2010 года составили 581195,3751 тыс. рублей, что на 167056,5751 тыс. рублей (или на 40,3%) больше первоначально планируемых расходов, в том числе на социальную сферу (образование, культуру, здравоохранение и социальную политику) - на общую сумму  139513,1229 тыс. рублей (или на 49,3%).

Фактическое исполнение бюджета района за 2010 год по расходам составило 537365,6 тыс. рублей, или 92,5% к плановым показателям (с учётом всех внесённых и утверждённых в бюджет изменений). По отношению к первоначально планируемым расходам фактические расходы составили 129,8%, или на 123226,8 тыс. рублей больше.

В 2010 году финансирование по всем отраслям (за исключением расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, межбюджетных трансфертов) произведено ниже плановых назначений в среднем на 12-15% за исключением расходов на социальную политику – на 24,9% меньше, жилищно-коммунальное хозяйство – на 29,4% меньше, общегосударственные вопросы – на 31,0% меньше.

Основными причинами не освоения бюджетных средств в отчётном периоде являются:

не финансировались инвестиционные проекты на сумму 5450,0 тыс. рублей;

не в полном объёме выделены и использованы денежные средства из краевого бюджета на обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   в сумме 14246,2 тыс. рублей;

поступление части субвенций, субсидий из краевого бюджета в конце финансового года;

не в полном объёме использованы денежные средства из краевого  бюджета на реализацию мероприятий по приоритетным региональным проектам в сумме 10383,4 тыс. рублей;

в течение отчётного периода не распределены средства фонда софинансирования  в сумме 11991,3 тыс. рублей.

Относительно 2009 года общая сумма расходов районного бюджета увеличилась на 50680,7 тыс. рублей, или на 10,4%.

Удельный вес расходов бюджета района по разделам классификации расходов бюджетов в общей сумме расходов бюджета 2010 года составил:

расходы на образование – 53,27%,

расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт - 8,93%,

решение вопросов в области социальной политики – 8,62%,

межбюджетные трансферты – 7,69%,

расходы в области национальной экономики – 5,44%,

обеспечение функционирования органов местного самоуправления – 5,24%,

расходы на содержание органов внутренних дел – 4,62%,

расходы на сферу культуры – 3,3%,

расходы на коммунальное хозяйство – 2,75%,

на реализацию мероприятий по охране окружающей среды – 0,14%.

 

Необходимо отметить, что направленный в адрес Земского Собрания Карагайского муниципального района (перенаправленный в адрес Контрольно-счётной палаты) годовой отчёт об исполнении бюджета Карагайского муниципального района за 2010 год (включая приложения) содержит информацию о плане расходов района на 2010 год в сумме 588432,6 тыс. рублей, что больше утверждённых решением Земского Собрания Карагайского муниципального района от 24.12.2010 № 2/67 расходов в сумме 581195,3751 тыс. рублей на 7237,2249 тыс. рублей, или на 1,2%.

Как было указано выше, в представленной пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета Карагайского муниципального района за 2010 год отклонение уточнённого плана от утверждённого не объяснено, также не представлено соответствующее решение начальника управления финансов.

Таким образом, далее в настоящем Заключении рассматривается соотношение показателей отчёта об исполнении бюджета района за 2010 год с показателями, утверждёнными решением о бюджете на 2010 год в последней редакции.

 

По сравнению с первоначально утверждённым бюджетом значительно расходы  бюджета  района увеличились по следующим разделам:

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 6,6 раза;

1000 «Социальная политика»  в 3,5 раза;

0600 «Охрана окружающей среды» на 62,0%;

0400 «Национальная экономика»  на 61,0%;

1100 «Межбюджетные трансферты» на 49,4%;

0800 «Культура, кинематография и СМИ»  на 47,3%.

 

Таблица 2    

    Анализ размера изменений расходов  бюджета района (тыс. рублей)

                                                                            

 

 

Раздел

 

 

Наименование

 

Первона-чальный  план

 

План с учётом  изменений (утверждён-ных)

Факти-ческое испол-нение

Отклонение

Относитель-ное, %

(гр.4 : гр.3)

Абсолютное (гр.4 – гр.3)

1

2

3

4

5

6

7

0100

Общегосударственные расходы

 

57099,3

 

40771,7518

 

28135,5

 

71,4

 

-16327,5482

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

 

23942,1

 

 

24820,7000

 

 

24820,7

 

 

103,7

 

 

+878,6

0400

Национальная экономика

18520,8

29817,9544

29242,7

161,0

+11297,1544

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

3134,7

 

20843,2560

 

14748,1

 

в 6,6 раза

 

+17708,556

0600

Охрана окружающей среды

520,6

843,6000

734,4

162,0

 +323,0

0700

Образование

214430,3

289502,9210

286250,4

135,0

+75072,621

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

 

 

13754,8

 

 

20258,2204

 

 

17730,5

 

 

147,3

 

 

+6503,4204

0900

Здравоохранение, физическая культура и спорт

 

37650,4

 

51243,3735

 

48013,2

 

136,1

 

+13592,9735

1000

Социальная политика

17406,0

61750,1080

46346,6

в 3,5 раза

+44344,108

1100

Межбюджетные трансферты

27679,8

41343,4900

41343,5

149,4

+13663,69

 

Итого:

414138,8

581195,3751

537365,6

140,3

+167056,5751

 

Назад  Вперёд

Дата последнего обновления страницы 24.02.2021
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»
Версия для слабовидящих
Размер шрифта Шрифт Межсимвольный интервал Межстрочный интервал Цветовая схема Изображения